25 de Marzo 16 horas  Socio USD 250
No socio USD 300
incluye IGV

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Fechas y horarios:

25 de Marzo: 6 a 8pm
29 de Marzo: 6 a 8pm
31 de Marzo: 6 a 9pm
01 de Abril: 6 a 9pm
04 de Abril: 6 a 9pm
06 de Abril: 6 a 9pm

Dirigido
Auditores, jefes de control Interno, gerentes de riesgos y gestores de riesgos, personal de cumplimiento, entidades de vigilancia y control, con sus equipos de trabajo, consultores o asesores en temas de auditoría y de control interno y gestión de riesgos y profesionales vinculados al mundo empresarial, interesados en el tema.

Objetivos

  • Fundamentar y diseñar pruebas de auditoria continua que generen valor al negocio.
  • Articular conceptos teóricos y prácticos para la aplicación de Power BI en la Auditoria.
  • Actualizarce con herramientas en tendencia e innovadoras para implementar en tu área de trabajo y lo apliques en tu empresa o tu vida profesional.

Contenido

  • Conceptos clave de la Auditoría Continua.
  • Beneficios y retos que suponen su implementación.
  • Identificación de pruebas a diseñar y a realizar a través de Bussines Intelligence.
  • Introducción a Power BI, incorporando recursos adicionales y avanzados para no especialistas informáticos.
  • Aplicación simple de recursos de transformación de datos.
  • Aprendizaje de funciones DAX para la obtención de resultados de manera simple y práctica.
  • Diseño de objetos visuales de alto impacto (dinámicos y flexibles)
  • Presentación y análisis de resultados.
  • Proyecto Final a través de la implementación de alertas continuas sobre la información a analizar.

Facilitador
EDWIN ARLEY GIRALDO ZAPATA

CIA – Auditor Internacional Certificado –
CFSA – Auditor de Servicios Financieros Certificado.
CCSA – Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos.
CGAP – Profesional Certificado en Auditoria Gubernamental.
QA – Aseguramiento de la Calidad de la Función de Auditoria Interna con base en el MIPP.
ISO 31000 – Risk Manager PECB.
COSO – Certificado en Control Interno por COSO.

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y Mercados de Capitales, Master en Gestión de Riesgos, con mas de 15 años de Experiencia en Riesgos, Auditoria, Control y Procesos, trabajo como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de Auditoría Interna en Ernst & Young, se ha desempeñado como Gerente Senior de Auditoría y de Control Interno del Banco HSBC en Colombia, y Gerente de Riesgo Corporativo, Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular, Conferencista y evaluador de la función de auditoría interna en el Instituto de Auditores Internos de Colombia, Perú y Ecuador ,Gerente de Aseguramiento y Consultoria S.A.S, implementando metodologías Basadas en el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos ISO31000-2009, COSO ERM y SOX.

DANIEL JORGE FLESLER

Ingeniero Electrónico con especialización en Bioelectrónica en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Docente universitario en la Cátedra de Bioelectrónica en la UTN de Buenos Aires por más de 15 años.
Especializado en SAP en el curso de Consultor SAP MM, SD y PP en la Universidad del Technion (Israel).
Especializado en el diseño de Reportes especiales y Cuadros de mando con Excel y desde hace más de 4 años con Power BI, utilizando información de SAP, J.D. Edward y muy variados sistemas ERP.
En la actualidad desarrolla y capacita en Reportes y Cuadros de mando en Power BI a todo tipo de Empresas y envergadura, nacionales, multinacionales y para muy diversos sectores (Compras, Auditoría, Logística, RR.HH., Control de Riesgos, Comercial, Producción, Proyectos, entre otros) ayudando a su interacción.
Empresas asesoradas: Pan American Energy – YPF – Banco Santander Río – Laboratorio Gador – IRSA – Cablevisión – Unilever – Grupo Clarín – Ecolab/Nalco – Wellpro – Gerdau – Farmanet – KWS – Adama – Universidad iSalud – Manpower – Boldt – Minera Argentina – Auditool – ARCIB – AYGRYS – entre muchas otras.

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